| 厳しい財政状況の中、総額で対前年比0.3%減の6.979億9.558万2千円の予算となりました。
県財政の健全化に向け、歳出全般に渡って徹底した見直しを行う中、特に総人件費の抑制を図るため、今後5年間で概ね4〜5%を目処に職員定数を削減することとしたほか、平成17年・18年の2年間、三役の給料月額を5%カットするとともに、部長級以下の管理職手当ての一部をカットするなど、財政健全化の為の方策に取り組むこととしています。
予算配分では、第二名神高速道路(四日市〜亀山間)などの高速道路網の整備促進や北勢バイパス、中勢バイパスなどの直轄道路事業の促進、災害の復旧や防災力向上に力点を置くなど、戦略的、重点的な配分を行っております。
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一般予算一覧 (単位千円)
| 事 項 |
歳 出 |
占有率 |
| 教育費 |
180,915,683 |
25.9 |
| 土木費 |
99,636,842 |
14.3 |
| 公債費 |
96,149,084 |
13.8 |
| 民生費 |
65,279,699 |
9.3 |
| 諸支出金 |
56,596,000 |
8.1 |
| 総務費 |
54,890,498 |
7.9 |
| 農林水産業費 |
45,419,573 |
6.5 |
| 警察費 |
38,761,968 |
5.6 |
| 衛生費 |
27,716,348 |
4.0 |
| 商工費 |
18,198,496 |
2.6 |
| 災害復旧費 |
10,347,903 |
1.5 |
| 労働費 |
2,304,663 |
0.3 |
| 議会費 |
1,678,825 |
0.2 |
| 予備費 |
100,000 |
0 |
| 計 |
697,995,582 |
100 |
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